“行政事业单位业务审计” 发现违法违纪行为200条
100个典型“串标”迹象
100条常见审计查出问题整改指南
116项|国有企业管理人员违反廉洁纪律行为清单
11类457项部门预算资金管理审计违法违规行为清单
152个常见财务内控问题及原因对照表
2018年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计结果
359项公司风险控制点梳理
7大类41个问题!上市公司2022年报审阅发现存在的典型会计处理问题
一、财政审计发现共性问题清单
七、银行业金融机构审计发现共性问题清单
三、扶贫领域审计发现共性问题清单
三类20项巡视巡察审计发现问题及对应整改措施清单
不相容职务清单
中央部门单位2020年度预算执行等情况审计结果
中央部门单位2021年度预算执行等情况审计结果
中央部门单位2022年度预算执行等情况审计结果
九、公检法系统审计发现共性问题清单
二、高校审计发现共性问题清单
五、公立医院审计发现共性问题清单
五类220项企业审计违法违规行为清单
企业关键领域风险清单(65个)
企业审计问题清单:10类23个共性问题81个表现形式
八、企业审计发现共性问题清单
八项规定最新红线要求五大类45个方面
六、资源环境审计发现共性问题清单
医保违规主要问题汇总
十、行政事业审计发现共性问题清单
十一、乡村振兴审计发现共性问题清单/乡村振兴审计发现共性问题清单
十七、中央部门单位审计查出主要问题清单
十三、社保基金审计发现共性问题清单
十二、市县重点事项发现共性问题清单
十五、保障性安居工程审计发现共性问题清单
十六、生态环境和自然资源审计发现共性问题清单
十四、国外援贷款审计发现共性问题清单
合同风险防控的六类60个要点清单
四、固定资产投资审计发现共性问题清单
固定资产投资活动审计5类383项违法违规行为清单
国企经营管理行为关键合规要求180条
国有企业审计发现常见问题问题及风险清单
地方高校审计发现的十大问题浅析
审计常用定性表述及适用法规向导—企业审计(2021年修订)
审计署固定资产投资审计8个方面共368项清单
巡查审计常见36种违规问题及整改措施(案例)
工程审计问题负面清单
建设工程消防设计审查质量抽查主要问题汇总
建设项目审计常见24个问题及对策
投资审计的负面清单(11类23项)和审计事项清单(13类41项)
招投标管理专项审计调查情况报告
某审计厅100条常见审计查出问题整改指南
浙江外国语学院审计发现常见问题防范清单
相同经济业务审计6类318项违法违规行为清单
社会保障资金管理审计15类617项违法违规行为清单
经济业务审计6类318项违法违规行为清单
经济责任审计5类623项违法违规行为清单
节日发放津补贴及福利不能触碰的“10大类31种”红线全清单
行政事业单位十类审计发现问题定性归类解释汇编
行政事业单位审计常见问题11个方面200个具体案例
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行政事业单位财务报销55个问答参考
行政事业单位财务报销违规问题
行政事业单位预算执行审计要点内容
违反支出预算管理法规行为审计清单(共97项)
集团公司审计:20方面39个问题、整改情况报告
预算单位审计常见的60个问题
预算单位常见问题及审计方法、定性与处理汇编
高校审计发现共性问题清单
2023-05-01    2023-05-01    1966 字  4 分钟

一、相关政策及规划执行

(一)执行国家及省市政策措施不到位 1.未按要求及时归还民营企业、中小企业逾期账款; 2.未及时处置已列入“僵尸企业”名单的企业; 3.未完成下达的扶贫结对和消除薄弱村任务; 4.未按时完成上市的“凤凰行动”计划(浙江金融强省的计划); 5.未按时完成企业层级压缩; 6.未按照省市领导要求完成其他任务。 (二)集团五年规划指标和目标未完成 1.集团“十三五”规划重要指标未完成; 2.集团“十三五”产业政策未执行到位; 3.集团信息化规划任务未完成。

二、法人治理结构

(三)法人治理结构不完善 1.监事会设立及履职不到位,无职工代表,或虽有职工代表未通过公司职代会选举,也未在工商登记机关备案,未召开监事会,未履行监事会职责; 2.外部独立董事管理办法未执行到位; 3.董事会人数未达到法定人数; 4.未建立董事会议事规则、监事会议事规则。

三、投资管理

(四)投资决策及转让程序不合规 1.事项已经党委会审议,未经董事会决议,直接执行党委会决议出资; 2.下级子公司未经集团董事会同意,擅自投资决策,在集团董事会同意后又后补资料隐瞒先行投资的问题。 3.转让资产未经评估和公开挂牌; 4.转让资产经过评估,但评估报告只用一种评估方法。 (五)未按规定为子公司提供担保 1.为非全资子公司(其他股东为民企或个人)提供全额担保; 2.省属企业为非国有企业提供担保业务; 3.为高负债、高风险、低盈利、现金流差的单位提供担保; 4.为无实质性业务关系的企事业单位提供担保。 (六)违规持股 1.违规持有下级单位股份

四、资金

(七)资金存放不合规 1.单位资金未进行竞争性存放; 2.购买理财产品未经“三重一大”决策。 (八)银行账户开户过多 1.银行账户开立过多; 2.部分银行账户长期不使用,余额很少; 3.开立银行未经集团审批.。 (九)不兼容职务一个担任 1.会计一人保管网银U盾和密码; 2.会计或出纳实际一人履行会计和出纳两人职责,未实际复核。 (十)设立“小金库” 1.收入不入账; 2.虚列支出套现; 3.将单位收入存入个人账户。 (十一)个人违规借款 1.下属企业存在股东个人(高管)违规向企业借款; 2.个人备用金长期不还。

五、资产管理

(十二)房产、车辆管理不规范 1.房产闲置; 2.房产出租未公开招标; 3.账实不符; 4.权属不符; 5.已参加过房改的人按公租房价格租房。 6.存在账外房产和车辆未入账。 7.资产未定期盘点,账实不符。

六、违规公务支出公款消费及兼职返聘

(十三)违反中央八项规定及其实施细则精神问题 1.违规列支烟、超标的酒、购物卡、土特产、超标的礼品; 2.招待费无招待清单,仅有发票,现金支付,发票连号,不能说明真实合理去向; 3.工资总额外发放其他福利,包括通讯费补贴,车贴、过节费等; 4.办公室面积超标或者同城有两处办公场所; 5.花巨资举办“团拜会”; 6.超标准组织职工旅游; 7.超标准乘坐交通工具,包括乘坐飞机公务舱、动车高铁商务座、一等座; 8.公务费用下沉至下属单位或协会; 9.公务用车未定点修理,修理费用无明细、未一车一卡加油,用车无记录。 (十四)违规出国(境)问题 1.超标准乘坐飞机公务舱; 2.下沉出国(境)费用; 3.超标准报销出国(境)费国(境)费用; 4.擅自变更出国(境)线路; 5.持因私证件出国(境)。 (十五)违规兼职、返聘 1.未经审批或备案,在企业持有股份或兼职 2.违规退休返聘

七、会计利润不实,少缴税

(十六)少计提减值准备 1、应收债权未足额计提减值准备; 2、土地资产未计提折旧; 3、商誉未定期进行减值测试,计提减值准备; 4、存货未计提减值准备; 5、对外投资未计提减值准备。 (十七)潜亏挂账 1.亏损挂账未及时转费用; 2.已发货实现销售商品挂账,未计提坏账准备。 (十八)合并范围不正确 子公司合并范围不正确,未以控制为基础,对不实际控制(如董事会人数未占多数等)的盈利子公司纳入合并,把实际控制的亏损子公司不纳入合并,造成多反映收入规模,少计亏损。 (十九)少缴税 1.将工资列入福利费,少缴福利费的个人所得税。 2.签订合同、增加净资产,少缴印花税。 3.投资有限合伙公司分来的税前投资收益未缴企业所得税。

八、工程项目管理

(二十)招投标不规范 1.未按规定招标; 2.违规串标; 3.招标过程不合理,存在舞弊; 4.将项目违规承包给个人

九、损失问责及整改情况

(二十一)资产损失未追责 对造成投资和债权损失的相关人员未追究责任 (二十二)未及时整改 1.对审计报告事项未及时整改或虚假整改; 2.集团内部审计报告整改不到位; 3.对单位内部巡察报告整改不到位。

十、工会相关问题

(二十三)工会违规列支 1.发放现金春游费; 2.列支家属疗休养费; 3.违规奖励发放购物卡、书卡等充值卡; 4.每年发放慰问品支出比例超规定、发放次数超规定,竞技类活动获奖人数过多,活动费标准过高; 5.发放现金过节费。